Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исп.
Доходы        
1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: 95 712 000,00 95 712 007,35 74 356 038,81 77,7
налоговые 83 537 600,00 83 537 600,00 67 066 149,16 80,3
неналоговые 12 174 400,00 12 174 407,35 7 289 889,65 59,9
возврат остатков      -1 012 711,77  
2. Дотация из ФФП МР(ГО) 175 494 000,00 175 494 000,00 146 100 000,00 83,3
3.Дотация на сбалансированность    12 856 000,00   0,0
4. Субвенция 190 542 800,00 200 174 663,88 146 263 889,16 73,1
5. Субсидия 6 030 000,00 19 673 128,44 16 449 451,94 83,6
6. Иные межбюджетные трансферты   46 394,80   0,0
Итого доходов 467 778 800,00 503 956 194,47 382 156 668,14 75,8
Расходы        
1.Общегосударственные вопросы         53 238 800,00       45 171 738,09      29 850 116,42 66,1
2.Национальная оборона           2 001 500,00         2 001 500,00           691 398,00 34,5
3.Национальная безопасность и правоохранит. деятельность           5 350 600,00         4 931 700,00        2 945 977,17 59,7
4. Национальная экономика         31 098 200,00       32 751 855,37      24 801 309,65 75,7
5. Жилищно-коммунальное хозяйство         22 159 800,00       43 808 999,04      23 547 670,52 53,8
6. Образование       296 797 500,00     322 995 077,71    234 273 400,46 72,5
7. Культура         19 134 600,00       19 934 600,00      14 327 707,68 71,9
9. Социальная политика         26 056 400,00       41 811 461,88      28 684 351,02 68,6
10. Мероприятия по физической культуре и спорту         11 787 000,00       21 787 000,00      21 260 760,31 97,6
11. Обслуживание государственного (муниципального) долга              154 400,00            154 407,35           120 027,71 77,7
Итого расходов       467 778 800,00     535 348 339,44    380 502 718,94 71,1