Утвержденный план Уточненный план Исполнено % исп.
Доходы        
1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: 100 484 700,00 100 484 700,00 22 703 793,60 22,6
налоговые 91 006 300,00 91 006 300,00 19 871 733,70 21,8
неналоговые 9 478 400,00 9 478 400,00 2 832 059,90 29,9
возврат остатков      -190 917,33  
2. Дотация из ФФП МР(ГО) 172 623 000,00 172 623 000,00 37 185 300,00 21,5
3. Дотация на сбалансированность         
4. Субвенция 215 511 000,00 215 511 064,00 42 976 011,40 19,94
5. Субсидия 1 060 000,00 1 236 025,00 176 025,00 14,2
6. Иные межбюджетные трансферты        
Итого доходов 489 678 700,00 489 854 789,00 102 850 212,7 21,0
Расходы        
1.Общегосударственные вопросы         46 308 000,00       46 308 050,00        7 288 140,71 15,7
2.Национальная оборона           1 727 800,00         1 727 800,00             87 752,25 5,1
3.Национальная безопасность и правоохранит. деятельность           2 835 700,00         2 835 700,00             88 116,67 3,1
4. Национальная экономика         26 353 600,00       26 353 600,00        3 203 051,59 12,2
5. Жилищно-коммунальное хозяйство         23 275 000,00       23 275 020,00           796 567,29 3,4
6. Образование       319 331 000,00     319 507 065,00      81 249 135,71 25,4
7. Культура         21 290 600,00       21 290 600,00        6 506 831,04 30,6
9. Социальная политика         39 871 900,00       39 871 814,00        6 972 987,52 17,5
10. Мероприятия по физической культуре и спорту           8 672 900,00         8 672 940,00        5 726 529,30 66,0
11. Обслуживание государственного (муниципального) долга                12 200,00              12 200,00               5 016,90 41,1
Итого расходов       489 678 700,00     489 854 789,00    111 924 128,98 22,8